Orden de Compra. Nº3348-381-SE12 "ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clínico Militar "Arica"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-381-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3348-75-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica"
Razón Social Centro Clínico Militar "Arica"
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clínico Militar "Arica"
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 35667,56
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-08-2012
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURA

La empresa deberá facturar una vez que el CCM "Arica reciba conforme los productos solicitados.

La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de  esta y  será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente. Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia.

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162609
Ganchos roscados10UnidadCANCAMO CERRADO 5 ZINCADO 10, 142808 CANCAMO CERRADO 5 ZINCADO 10, 142808 $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
31161503
Clavo-tornillo1UnidadCLAVO DISPARO SDM 3 7X63 100, 593931CLAVO DISPARO SDM 3 7X63 100, 593931 $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.286 $ 5.286
23131507
Tela para lijar2UnidadDISCO LAMINADO 7 GR 40, 1213547DISCO LAMINADO 7 GR 40, 1213547 $ 3.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.748 $ 7.748
23131507
Tela para lijar2UnidadDISCO LAMINADO 4 5 GR 40, 1213512DISCO LAMINADO 4 5 GR 40, 1213512 $ 1.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
31161503
Clavo-tornillo1UnidadCLAVO CTE 1 1 4 1 OK, 190179CLAVO CTE 1 1 4 1 OK, 190179 $ 1.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.439 $ 1.439
11121604
Madera de coníferas10UnidadPINO DIM SECO 1X 10 3 2M, 20658XPINO DIM SECO 1X 10 3 2M, 20658X $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.450 $ 44.450
11121604
Madera de coníferas60UnidadPINO CEP SECO 1X2 3 2M, 850594PINO CEP SECO 1X2 3 2M, 850594 $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.380 $ 46.380
11121604
Madera de coníferas20UnidadPINO CEP SECO 1X3 2M, 850624PINO CEP SECO 1X3 2M, 850624 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680
27111507
Cortadores de metal1UnidadESMERIL ANG 4 5P840W 9557 HP, 722278ESMERIL ANG 4 5P840W 9557 HP, 722278 $ 47.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.891 $ 47.891
Total Neto $ 187.724
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.668
TOTAL OC $ 223.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.