Orden de Compra. Nº3348-400-CM13 "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-400-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 40272,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2013
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURA

La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de  esta y  será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente.

Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl.

Además se solicita adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia.

Ante cualquier duda sobre el pago, por favor comunicarse con la encargada de Pago a Proveedores, Srta. Carolina Chura, al teléfono 58-2206806. 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist.Hernán Castro Monje y Cía - Casa Matriz
Razón Social DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA
R.U.T. 79.901.110-7
Sucursal Dist.Hernán Castro Monje y Cía - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
2239-16-LP11
Neumáticos para camionetas o automóviles4 (776147) NEUMÁTICOS CAMIONETAS MICHELIN AGILIS 81 195 R14 UNIDAD 780147(776147) NEUMÁTICOS CAMIONETAS MICHELIN AGILIS 81 195 R14 UNIDAD; Código: ;Región : XV $ 52.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.960 $ 211.960
Total Neto $ 211.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.272
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 252.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.