Orden de Compra. Nº3348-408-SE13 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCION "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-408-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 4334,8899
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2013
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURA

La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de  esta y  será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente. Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia.

 

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42272214
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito16UnidadCONECTOR RJ 45CONECTOR RJ 45 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado75UnidadAMARRA PLASTICA 200 X 3.6AMARRA PLASTICA 200 X 3.6 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.425 $ 4.412
26111702
Pilas alcalinas1KitPILA DURACELL (BATERIA 9V) DISPLEYPILA DURACELL (BATERIA 9V) DISPLEY $ 1.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
31211904
Brochas2UnidadBROCHA NACIONAL ECO (D) 1 1/2BROCHA NACIONAL ECO (D) 1 1/2 $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadHELA ESCOBILLA ACERO 5-CHELA ESCOBILLA ACERO 5-C $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378 $ 1.378
15121510
Antigripado2UnidadWD 40 ANTICORROSIVO SPRAY 311 GR.WD 40 ANTICORROSIVO SPRAY 311 GR. $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226 $ 7.227
15121510
Antigripado1UnidadWD 40 ANTICORROSIVO SPRAY 135 GR.WD 40 ANTICORROSIVO SPRAY 135 GR. $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.311 $ 2.311
Total Neto $ 22.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.335
TOTAL OC $ 27.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.