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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3348-41-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE SPRAY CON AIRE ACONDICIONADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar "Arica" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.082-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Santa María N° 2325 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.082-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
19159,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-02-2016 |
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Proveedor |
gioval |
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Razón Social |
GIOVANNA PAOLA VALENZUELA HERESI
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R.U.T. |
9.705.675-7 |
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Sucursal |
gioval |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27113203
| Kit de herramienta para computadores | 20 | Unidad | SPRAY CON AIRE COMPRIMIDO | SPRAY CON AIRE COMPRIMIDO |
$ 5.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.840
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$ 100.840
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Total Neto
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$ 100.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.160
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$ 120.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.