Orden de Compra. Nº3348-413-SE12 "ADQUISICION DE LONA AZUL PARA ARMADO DE TOLD0"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clínico Militar "Arica"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-413-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LONA AZUL PARA ARMADO DE TOLD0
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica"
Razón Social Centro Clínico Militar "Arica"
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clínico Militar "Arica"
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 22980,0744
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-08-2012
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURA

La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de  esta y  será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente. Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BONIFACIO CACERES Y CIA CPA - Casa Matriz
Razón Social BONIFACIO CACERES Y CIA CPA
R.U.T. 87.018.300-3
Sucursal BONIFACIO CACERES Y CIA CPA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151901
Toldos36Metro LinealLONA COVERTIL AZULLONA COVERTIL AZUL $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.960 $ 120.948
Total Neto $ 120.948
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.980
TOTAL OC $ 143.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.