Orden de Compra. Nº3348-448-SE09 "ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clinico Militar Nº1 Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-448-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº1 Arica - CCMN Nº1
Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 20436,97
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2009
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURA

La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de  esta y  será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente. Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialBasurto
Razón Social LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA
R.U.T. 14.661.419-1
Sucursal ComercialBasurto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadTONER ORIGINAL 108 SANSUNGTONER ORIGINAL 108 SANSUNG $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA HP 21 ORIGINALTINTA HP 21 ORIGINAL $ 8.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.992 $ 8.992
44103103
Tóner1UnidadTONER ORIGUNAL 108 SANSUNGTONER ORIGINAL 108 SANSUNG $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA HP 22 ORIGINALTINTA HP 22 ORIGINAL $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
43201811
DVD de lectura y escritura1CajaDVD X 100 UNID.DVD X 100 UNID. $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
43201809
CD de lectura y escritura1CajaCDCD $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
43202004
Disquetes1CajaCAJA DE DISKETTECAJA DE DISKETTE $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
Total Neto $ 107.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.437
TOTAL OC $ 128.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.