Orden de Compra. Nº3348-45-SE15 "PAGO DE 1ER. Y 2DO. ESTADO DE AVANCE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-45-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2015
Nombre de la Orden de Compra PAGO DE 1ER. Y 2DO. ESTADO DE AVANCE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3348-49-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 658134,4526
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2015
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURA

La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de  esta y  será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente. Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado, AQUELLAS ÓRDENES DE COMPRA QUE NO SE ENCUENTREN ACEPTADAS POR LOS PROVEEDORES NO SERÁN TRAMITADAS A PAGO LAS FACTURAS.

Se solicita a los proveedores adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia

Para requerir información sobre el pago de factura, comunicarse con la Srta. Carolina Chura  Sección Finanzas al Fono 206806- 206807.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ismael Diaz Espinoza
Razón Social ISMAEL ANTONIO DIAZ ESPINOZA
R.U.T. 6.585.236-5
Sucursal Ismael Diaz Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definida2DO. ESTADO DE AVANCE DE SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE 50 MTS LINEALES DE MURO, RETIRO DE ESCOMBROS E INSTALACION DE REJAS DE PROTECCIÓN Y PORTON DE CORREDERA2DO. ESTADO DE AVANCE DE SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE 50 MTS LINEALES DE MURO, RETIRO DE ESCOMBROS E INSTALACION DE REJAS DE PROTECCIÓN Y PORTON DE CORREDERA $ 1.731.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.731.933 $ 1.731.933
72101607
Instalación o reparación de paredes1Tambor1ER. ESTADO DE AVANCE DE SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE 50 MTS LINEALES DE MURO, RETIRO DE ESCOMBROS E INSTALACION DE REJAS DE PROTECCIÓN Y PORTON DE CORREDERA1ER. ESTADO DE AVANCE DE SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE 50 MTS LINEALES DE MURO, RETIRO DE ESCOMBROS E INSTALACION DE REJAS DE PROTECCIÓN Y PORTON DE CORREDERA $ 1.731.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.731.933 $ 1.731.933
Total Neto $ 3.463.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 658.134
TOTAL OC $ 4.122.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.