|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3348-45-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-01-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PAGO DE 1ER. Y 2DO. ESTADO DE AVANCE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3348-49-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar "Arica" |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.082-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida General Velasquez 1700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.082-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
658134,4526 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-02-2015 |
| PAGO DE FACTURA | La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de esta y será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente. Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado, AQUELLAS ÓRDENES DE COMPRA QUE NO SE ENCUENTREN ACEPTADAS POR LOS PROVEEDORES NO SERÁN TRAMITADAS A PAGO LAS FACTURAS.
Se solicita a los proveedores adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia
Para requerir información sobre el pago de factura, comunicarse con la Srta. Carolina Chura Sección Finanzas al Fono 206806- 206807. |
|
|
Proveedor |
Ismael Diaz Espinoza |
|
Razón Social |
ISMAEL ANTONIO DIAZ ESPINOZA
|
|
R.U.T. |
6.585.236-5 |
|
Sucursal |
Ismael Diaz Espinoza |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad no definida | 2DO. ESTADO DE AVANCE DE SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE 50 MTS LINEALES DE MURO, RETIRO DE ESCOMBROS E INSTALACION DE REJAS DE PROTECCIÓN Y PORTON DE CORREDERA | 2DO. ESTADO DE AVANCE DE SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE 50 MTS LINEALES DE MURO, RETIRO DE ESCOMBROS E INSTALACION DE REJAS DE PROTECCIÓN Y PORTON DE CORREDERA |
$ 1.731.933,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.731.933
|
$ 1.731.933
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Tambor | 1ER. ESTADO DE AVANCE DE SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE 50 MTS LINEALES DE MURO, RETIRO DE ESCOMBROS E INSTALACION DE REJAS DE PROTECCIÓN Y PORTON DE CORREDERA | 1ER. ESTADO DE AVANCE DE SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE 50 MTS LINEALES DE MURO, RETIRO DE ESCOMBROS E INSTALACION DE REJAS DE PROTECCIÓN Y PORTON DE CORREDERA |
$ 1.731.933,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.731.933
|
$ 1.731.933
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.463.866
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 658.134
|
|
$ 4.122.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.