Orden de Compra. Nº3348-467-CM10 "SE ADQUIEREN 12 CARGAS DE GAS BIDONES DE 45 KG.PARA RETIRAR EN PLANTA DE LIPIGAS DE ARICA EN VALES"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO CLINICO MILITAR ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-467-CM10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2010
Nombre de la Orden de Compra SE ADQUIEREN 12 CARGAS DE GAS BIDONES DE 45 KG.PARA RETIRAR EN PLANTA DE LIPIGAS DE ARICA EN VALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº1 Arica - CCMN Nº1
Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR ARICA
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR ARICA
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 85310,874
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2010
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURA

La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de  esta y  será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente. Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A
R.U.T. 96.928.510-k
Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111510
Gas de petróleo licuefactado12 (376088) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 45 KILOS 377710(376088) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 45 KILOS; Código: ;Región : XV ;XV REGION(1) $ 37.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.540 $ 453.540
Total Neto $ 453.540
Descuento $ 4.535
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.311
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 534.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.