Orden de Compra. Nº3348-481-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3348-111-L110"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO CLINICO MILITAR ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-481-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3348-111-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3348-111-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº1 Arica - CCMN Nº1
Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR ARICA
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR ARICA
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 54978,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2010
TítuloDescripción
pago factura

La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de  esta y  será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente. Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental2CajaCEMENTO DYCAL HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO DENSPLY O SIMILAR, CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A SEIS MESES  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
42152424
Cementos dentales a base de agua3CajaCEMENTO KETAC CEM 3M CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A SEIS MESES  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
42152424
Cementos dentales a base de agua3CajaCLORURO DE SODIO 09 % 5 ML CAJA DE 100 UNIDADES AMPOLLAS PLASTICAS,CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A SEIS MESES  $ 13.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.740 $ 40.740
42152424
Cementos dentales a base de agua3CajaCEMENTO RELY ARC X O SIMILAR, CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A SEIS MESES  $ 32.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.900 $ 96.900
42152424
Cementos dentales a base de agua12CartuchoACTIVADOR PARA SILICONA SPEEDEX COLTENE O SIMILAR, CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A SEIS MESES  $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.760 $ 71.760
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2TarroSILICONA PESADA SPEEDEX COLTENE O SIMILAR CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A SEIS MESES  $ 11.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.460 $ 23.460
Total Neto $ 289.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.978
TOTAL OC $ 344.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.