Orden de Compra. Nº3348-50-SE25 "ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES SEGÚN CTO. "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-50-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES SEGÚN CTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3348-1-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" - CCM Arica
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velásquez N° 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema SIFIE C/P 351205-50-.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 206777
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner30UnidadCF283A HP LASERJET M201DW- HP LASERJET M127FN ALTERNATIVO   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
44103103
Tóner30UnidadTN- 1060 BROTHER HL- 1202- BROTHER DCP- 1617 NW ORIGINAL  $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.000 $ 795.000
44103103
Tóner2UnidadDR- 1060 DRUM TAMBOR DR- 1060 ALTERNATIVO   $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.800 $ 77.800
44103103
Tóner5UnidadCE255A HP LASERJET M521DN ALTERNATIVO   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
Total Neto $ 1.088.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 206.777
TOTAL OC $ 1.295.077


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.