|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3348-64-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de manufactura papelería CCMA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3348-5-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar "Arica" - CCM Arica |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.082-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.082-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
|
Comuna |
1
|
|
Impuesto |
159125 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ventas Shalom Arica |
|
Razón Social |
SEGUNDO MAURICIO ORTEGA CÁRDENAS
|
|
R.U.T. |
16.269.308-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ventas Shalom Arica |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 50 | Unidad | BOLETÍN DE INGRESO DE CUENTA PRESUPUESTARIA EN CUADRIPLICADO (BLANCO-ROSADO-VERDE-AMARILLO) 13,5 CMS X 20 CMS | |
$ 3.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 175.000
|
$ 175.000
|
14111509
| Artículos de papelería | 10 | Unidad | BLOCK RP. RECETARIO 100/1 P/BOND 80 GRS + 1/2 CARTA 1X0 COLOR NEURÓLOGO ADULTO | |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
14111509
| Artículos de papelería | 55 | Unidad | BLOCK SOLICITUD EX. DE LABORATORIO 50X3 P/QUIMI +/1 1X0 | |
$ 4.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 247.500
|
$ 247.500
|
14111509
| Artículos de papelería | 55 | Unidad | BLOCK SOLICITUD EX. IMAGENOLOGÍA 100/1 80GRS 1X0 COLOR | |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 165.000
|
$ 165.000
|
14111509
| Artículos de papelería | 10 | Unidad | BLOCK H. INTERCONSULTA MÉDICO/ODONTOLÓGICO +/14 P/QUIMI. 50X2 1X0 COLOR | |
$ 4.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.000
|
$ 40.000
|
14111509
| Artículos de papelería | 60 | Unidad | BLOCK RP. RECETARIO 100/1 P/BOND 80 GRS + 1/2 CARTA 1X0 COLOR | |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.000
|
$ 180.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 837.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 159.125
|
|
$ 996.625
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.