Orden de Compra. Nº3348-64-SE25 "Adquisición de manufactura papelería CCMA "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-64-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de manufactura papelería CCMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3348-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" - CCM Arica
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velásquez N° 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema SIFIE C/P 351205-67-.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna 1
Impuesto 159125
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ventas Shalom Arica
Razón Social SEGUNDO MAURICIO ORTEGA CÁRDENAS
R.U.T. 16.269.308-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ventas Shalom Arica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículos de papelería50UnidadBOLETÍN DE INGRESO DE CUENTA PRESUPUESTARIA EN CUADRIPLICADO (BLANCO-ROSADO-VERDE-AMARILLO) 13,5 CMS X 20 CMS  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
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Artículos de papelería10UnidadBLOCK RP. RECETARIO 100/1 P/BOND 80 GRS + 1/2 CARTA 1X0 COLOR NEURÓLOGO ADULTO  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
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Artículos de papelería55UnidadBLOCK SOLICITUD EX. DE LABORATORIO 50X3 P/QUIMI +/1 1X0  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500
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Artículos de papelería55UnidadBLOCK SOLICITUD EX. IMAGENOLOGÍA 100/1 80GRS 1X0 COLOR  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
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Artículos de papelería10UnidadBLOCK H. INTERCONSULTA MÉDICO/ODONTOLÓGICO +/14 P/QUIMI. 50X2 1X0 COLOR  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
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Artículos de papelería60UnidadBLOCK RP. RECETARIO 100/1 P/BOND 80 GRS + 1/2 CARTA 1X0 COLOR  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 837.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.125
TOTAL OC $ 996.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.