Orden de Compra. Nº3349-110-SE12 "MATERIALES DE OFICINA (S-8), PPTO."
Recuerde que el responsable del pago es 2ª Brigada Acorazada Cazadores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3349-110-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA (S-8), PPTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3349-16-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA
Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 3688,18595
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONDICIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS

EL PAGO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE LLEVARA A CABO UNA VEZ CUMPLIDA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

 

-         HASTA 30 DÍAS CORRIDOS, CONTANDO DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA POR PARTE DE LA BRIGADA.

 

CUANDO EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA PAGINA www.mercadopublico.cl, SE ENCUENTRE EN ESTADO "ACEPTADA" POR PARTE DEL PROVEEDOR.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreriaiquique
Razón Social CRISTIAN RICARDO JOFRE MADARIAGA
R.U.T. 13.009.674-3
Sucursal libreriaiquique
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122002
Protectores de hojas100UnidadFUNDAS TAMAÑO OFICIOFUNDAS TAMAÑO OFICIO $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.782
44122008
Divisores con uñetas15UnidadSEPARADORESSEPARADORES $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412
60105704
Barras de pegamento libres de ácido6UnidadSTICK FIX CHICOSSTICK FIX CHICOS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
14111610
Cartulina5UnidadCARTULINA BLANCACARTULINA BLANCA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44122002
Protectores de hojas25UnidadFORRO ARCHIVADORESFORRO ARCHIVADORES $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.353
Total Neto $ 19.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.688
TOTAL OC $ 23.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.