Orden de Compra. Nº3349-138-SE12 "MATERIALES DE ENSEÑANZA, PPTO"
Recuerde que el responsable del pago es 2ª Brigada Acorazada Cazadores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3349-138-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA, PPTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3349-16-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA
Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 3984,49
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURA.

EL PAGO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE LLEVARA A CABO UNA VEZ CUMPLIDA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

 

 - HASTA 30 DÍAS CORRIDOS, CONTANDO DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA POR PARTE DE LA BRIGADA.

 

- CUANDO EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA PAGINAwww.mercadopublico.cl , SE ENCUENTRE EN ESTADO "ACEPTADA" POR PARTE DEL PROVEEDOREL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores3Unidad no definidaPLUMONES PIZARRA ARTEL 70 NEGROPLUMONES PIZARRA ARTEL 70 NEGRO $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.014 $ 1.014
44121708
Marcadores3Unidad no definidaPLUMONES PIZARRA ARTEL 70 ROJOPLUMONES PIZARRA ARTEL 70 ROJO $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.014 $ 1.014
44121708
Marcadores3Unidad no definidaPLUMONES PIZARRA ARTEL 70 AZULPLUMONES PIZARRA ARTEL 70 AZUL $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.014 $ 1.014
44121701
Lápiz pasta25Unidad no definidaLAPIZ PASTA PT. GRUESA AZULLAPIZ PASTA PT. GRUESA AZUL $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.075 $ 3.075
44121701
Lápiz pasta25Unidad no definidaLAPIZ PASTA TRILUX ROJO 032 M.FLAPIZ PASTA TRILUX ROJO 032 M.F $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.325 $ 2.325
44121701
Lápiz pasta3Unidad no definidaSET LAPIZ GRAFITO. N° 2 FABER HEX.SET LAPIZ GRAFITO. N° 2 FABER HEX. $ 1.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.065 $ 4.065
14111531
Libros o cuadernos de registro16Unidad no definidaCUADERNO UNIV. ISOFIT 100 HJCUADERNO UNIV. ISOFIT 100 HJ $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.216 $ 7.216
44121804
Borradores16Unidad no definidaGOMA DE BORRAR FACTIS 36 RGOMA DE BORRAR FACTIS 36 R $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248 $ 1.248
Total Neto $ 20.971
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.984
TOTAL OC $ 24.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.