Orden de Compra. Nº3349-150-SE12 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE, PPTO.(?)"
Recuerde que el responsable del pago es 2ª Brigada Acorazada Cazadores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3349-150-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2012
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE, PPTO.(?)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3349-18-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA
Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2012
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURA.

EL PAGO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE LLEVARA A CABO UNA VEZ CUMPLIDA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

 

 - HASTA 30 DÍAS CORRIDOS, CONTANDO DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN CONFORME A LA FACTURA POR PARTE DE LA BRIGADA.

 

- CUANDO EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA PAGINA www.mercadopublico.cl , SE ENCUENTRE EN ESTADO "ACEPTADA" POR PARTE DEL PROVEEDOR.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz
Razón Social SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 87.108.000-3
Sucursal SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121505
Alambre para artefactos2Unidad no definidaKg. alambre Kg. alambre $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
31163301
Plancha de relleno6Unidad no definidaPl. cholguan. Pl. cholguan. $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaGl. Oleo blancoGl. Oleo blanco $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
31211505
Pinturas aceitosas3Unidad no definidaEsmalte T-40Esmalte T-40 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
31162002
Clavos de sombrerete1Unidad no definidaKg. clavos de 1Kg. clavos de 1 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
31162002
Clavos de sombrerete1Unidad no definidaKg. clavos de 3Kg. clavos de 3 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
11141604
Papel usado5Unidad no definidaCinta de papelCinta de papel $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
11121610
Maderas duras2Unidad no definidaPino 4 x 4Pino 4 x 4 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
11121610
Maderas duras6Unidad no definidaPino 2 x 2Pino 2 x 2 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRodillo 7"Rodillo 7" $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31211904
Brochas4Unidad no definidaBrocha 1"Brocha 1" $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
Total Neto $ 99.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 99.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.