Orden de Compra. Nº3349-172-SE12 "Mantenimiento y reparación de inmueble, ppto. "
Recuerde que el responsable del pago es 2ª Brigada Acorazada Cazadores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3349-172-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2012
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y reparación de inmueble, ppto.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3349-18-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA
Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 39193,01
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-05-2012
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURA.

EL PAGO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE LLEVARA A CABO UNA VEZ CUMPLIDA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

 

 - HASTA 30 DÍAS CORRIDOS, CONTANDO DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN CONFORME A LA FACTURA POR PARTE DE LA BRIGADA.

 

- CUANDO EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA PAGINA www.mercadopublico.cl , SE ENCUENTRE EN ESTADO "ACEPTADA" POR PARTE DEL PROVEEDOR.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz
Razón Social SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 87.108.000-3
Sucursal SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRodillo 7"Rodillo 7" $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302 $ 6.302
31191501
Papeles de lija20Unidad no definidaLija madera Lija madera $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
11101506
Yeso1Unidad no definidaYeso 3 kgYeso 3 kg $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
39121419
Conexiones flexibles1Unidad no definidaFlexible con llave angularFlexible con llave angular $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.621 $ 4.621
31211505
Pinturas aceitosas8Unidad no definidaOleo blancoOleo blanco $ 11.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.440 $ 93.440
31201602
Pastas1Unidad no definidaPasta muro tinetaPasta muro tineta $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.344 $ 11.344
40142115
Tubería de plástico1Unidad no definidaManilla wc cromadaManilla wc cromada $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
31161502
Tornillos de anclaje2Unidad no definidaTornillo escuadra 2"Tornillo escuadra 2" $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
40142115
Tubería de plástico5Unidad no definidacodo so 1/2codo so 1/2 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
40141607
Válvulas esféricas2Unidad no definidallave paso bola 1/2llave paso bola 1/2 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
40142115
Tubería de plástico3Unidad no definidaTerminal hi 1/2Terminal hi 1/2 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
40142115
Tubería de plástico2Unidad no definidaCañería cu 1/2Cañería cu 1/2 $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
31191501
Papeles de lija2Unidad no definidaLija fierroLija fierro $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31211506
Pinturas de látex9GalónLatex ladrillo Latex ladrillo $ 7.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.302 $ 67.302
Total Neto $ 206.279
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.193
TOTAL OC $ 245.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.