Orden de Compra. Nº
3349-182-SE16
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ELEMENTOS DE ASEO PARA LA UNIDAD
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3349-182-SE16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-07-2016
Nombre de la Orden de Compra
ELEMENTOS DE ASEO PARA LA UNIDAD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3349-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2a BRIACO
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.283.230-K
Dirección de Facturación
Panamericana Norte S/N
Comuna
Pozo Almonte
Impuesto
36776,21
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-07-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Com. y Dist. Jose Hoyos Arriagada E.I.R.L.
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JOSE HOYOS ARRIAG
R.U.T.
76.469.687-5
Sucursal
Com. y Dist. Jose Hoyos Arriagada E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos
15
Unidad
LIMPIAPISOS 5 LTS
LIMPIAPISOS 5 LTS
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.850
$ 26.850
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
MOPAS CON MANGO
MOPAS CON MANGO
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.900
$ 23.900
12141901
Cloro Cl
4
Unidad
CLORO DE 5 LTS
CLORO DE 5 LTS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
14111704
Papel higiénico
1
Unidad
PAPEL HIGIENICO 20 MTS X 48 UDS
PAPEL HIGIENICO 20 MTS X 48 UDS
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.479
$ 7.479
47131615
Escobillones
22
Unidad
ESCOBILLON DE MADERA
ESCOBILLON DE MADERA
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.980
$ 23.980
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑOS AMARILLOS
PAÑOS AMARILLOS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad
CREMA LIMPIADORA VIRGINIA
CREMA LIMPIADORA VIRGINIA
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
47131611
Palas para basura
15
Unidad
PALAS DE BASURA
PALAS DE BASURA
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.350
$ 19.350
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad
LUSTRAMUEBLES 250ML
LUSTRAMUEBLES 250ML
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
42132202
Dediles
30
Unidad
GUANTES DE ASEO
GUANTES DE ASEO
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.700
$ 26.700
47131824
Productos de limpieza de ventanas
20
Unidad
LIMPIAVIDRIOS 500CC
LIMPIAVIDRIOS 500CC
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.800
$ 25.800
Total Neto
$ 193.559
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.776
TOTAL OC
$ 230.335
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.