Orden de Compra. Nº3349-191-CM26 "FP_ Adquisicion de útiles de aseo para el mantenimiento de las dependencias de la 2da BRIACO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3349-191-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra FP_ Adquisicion de útiles de aseo para el mantenimiento de las dependencias de la 2da BRIACO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2da Brigada Acorazada Cazadores - 2DA BRIACO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS 2026 21/544500/FUNC/GAFU/AFAD/0046/22.04.007 O/C SIGLE 340147 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 161085,04
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
CLORO GEL IGENIX 2,2% 5000 ML D-789/22 REGIÓN I52 (4548015) CLORO GEL IGENIX 2,2% 5000 ML D-789/22 REGIÓN I(4548015) CLORO GEL IGENIX 2,2% 5000 ML D-789/22 REGIÓN I ; Región de Tarapacá ; Pozo Almonte; Panamericana Norte S/N $ 6.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.576 $ 355.576
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TECNOROLL HOJA SIMPLE 300 M 6 ROLLOS REGIÓN I6 (4629962) TOALLA DE PAPEL TECNOROLL HOJA SIMPLE 300 M 6 ROLLOS REGIÓN I(4629962) TOALLA DE PAPEL TECNOROLL HOJA SIMPLE 300 M 6 ROLLOS REGIÓN I ; Región de Tarapacá ; Pozo Almonte; Panamericana Norte S/N $ 30.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.424 $ 185.424
0
2239-8-LR25
ESPONJA VIRUTEX PRO ANTIBACTERIAL C/FIBRA ABRASIVA REGIÓN I799 (4573551) ESPONJA VIRUTEX PRO ANTIBACTERIAL C/FIBRA ABRASIVA REGIÓN I(4573551) ESPONJA VIRUTEX PRO ANTIBACTERIAL C/FIBRA ABRASIVA REGIÓN I ; Región de Tarapacá ; Pozo Almonte; Panamericana Norte S/N $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.816 $ 306.816
Total Neto $ 847.816
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.085
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.008.901


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.