Orden de Compra. Nº
3349-225-SE15
"
EJERCICIO CAMANCHACA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3349-225-SE15
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-10-2015
Nombre de la Orden de Compra
EJERCICIO CAMANCHACA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3349-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.283.230-K
Dirección de Facturación
Panamericana Norte S/N
Comuna
Pozo Almonte
Impuesto
31932,73
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
libreriaiquique
Razón Social
CRISTIAN RICARDO JOFRE MADARIAGA
R.U.T.
13.009.674-3
Sucursal
libreriaiquique
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
15
Unidad
RESMA OFICIO
RESMA OFICIO
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.155
$ 49.155
14111506
Papel para impresora del ordenador
10
Unidad
RESMA CARTA
RESMA CARTA
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.890
$ 26.890
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
Unidad
POST-IT
POST-IT
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
44121804
Borradores
8
Unidad
GOMA DE BORRAR
GOMA DE BORRAR
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
15
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA
PEGAMENTO EN BARRA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.860
$ 13.860
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
LAPIZ GEL AZUL
LAPIZ GEL AZUL
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.960
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
LAPIZ GEL ROJO
LAPIZ GEL ROJO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.960
41111604
Reglas
7
Unidad
REGLA METALICA
REGLA METALICA
$ 1.003,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.021
$ 7.021
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
7
Paquete
FUNDAS PLÁSTICAS
FUNDAS PLÁSTICAS
$ 4.211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.477
$ 29.477
Total Neto
$ 168.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.933
TOTAL OC
$ 200.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.