Orden de Compra. Nº3349-226-CM26 "FI_Adquisición de víveres para ser utilizados en la confección de pasteles en la panadería de la Brigada"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3349-226-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra FI_Adquisición de víveres para ser utilizados en la confección de pasteles en la panadería de la Brigada
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2da Brigada Acorazada Cazadores - 2DA BRIACO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI 9/544500/1100070012/22.01.001, OC Sigle 340994 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Brich
Razón Social AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ
R.U.T. 15.009.829-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Brich
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR24
QUESO LAMINADO SOPROLE GAUDA DISPLAY 1 K UNIDAD I REGIÓN80 (4294245) QUESO LAMINADO SOPROLE GAUDA DISPLAY 1 K UNIDAD I REGIÓN(4294245) QUESO LAMINADO SOPROLE GAUDA DISPLAY 1 K UNIDAD I REGIÓN ; Región de Tarapacá ; Pozo Almonte; Panamericana Norte S/N $ 10.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.120 $ 801.120
0
2239-9-LR24
CREMA DE LECHE SOPROLE PARA BATIR CAJA 1 L UNIDAD I REGIÓN8 (4197549) CREMA DE LECHE SOPROLE PARA BATIR CAJA 1 L UNIDAD I REGIÓN(4197549) CREMA DE LECHE SOPROLE PARA BATIR CAJA 1 L UNIDAD I REGIÓN ; Región de Tarapacá ; Pozo Almonte; Panamericana Norte S/N $ 4.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.168 $ 37.168
0
2239-9-LR24
MANTEQUILLA SOPROLE CON SAL PAN 250 G UNIDAD I REGIÓN20 (4288499) MANTEQUILLA SOPROLE CON SAL PAN 250 G UNIDAD I REGIÓN(4288499) MANTEQUILLA SOPROLE CON SAL PAN 250 G UNIDAD I REGIÓN ; Región de Tarapacá ; Pozo Almonte; Panamericana Norte S/N $ 3.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.580 $ 60.580
0
2239-9-LR24
LECHE CONDENSADA NESTLE AZUCARADA LATA 397 G UNIDAD I REGIÓN20 (4204553) LECHE CONDENSADA NESTLE AZUCARADA LATA 397 G UNIDAD I REGIÓN(4204553) LECHE CONDENSADA NESTLE AZUCARADA LATA 397 G UNIDAD I REGIÓN ; Región de Tarapacá ; Pozo Almonte; Panamericana Norte S/N $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.660 $ 38.660
0
2239-9-LR24
GALLETA DULCE COSTA MANTEQUILLA PAQUETE 140 G UNIDAD I REGIÓN40 (4235391) GALLETA DULCE COSTA MANTEQUILLA PAQUETE 140 G UNIDAD I REGIÓN(4235391) GALLETA DULCE COSTA MANTEQUILLA PAQUETE 140 G UNIDAD I REGIÓN ; Región de Tarapacá ; Pozo Almonte; Panamericana Norte S/N $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120
Total Neto $ 970.648
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 970.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.