Orden de Compra. Nº
3349-325-MC18
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ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3349-325-MC18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2a BRIACO
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.283.230-K
Dirección de Facturación
Panamericana Norte S/N
Comuna
Pozo Almonte
Impuesto
27094,95
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA EMANUEL
Razón Social
TEOFILO TORIBIO TICUNA VERA
R.U.T.
6.945.516-6
Sucursal
FERRETERIA EMANUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121634
Cable de cobre
200
Unidad no definida
CABLE 2.5 MM VERDE
CABLE 2.5 MM VERDE
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
26121634
Cable de cobre
200
Unidad no definida
CABLE 2,5 MM ROJO
CABLE 2,5 MM ROJO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
39101601
ampolletas halógenas
9
Unidad no definida
AMPOLLETA AHORRO TRITUBO 2O W
AMPOLLETA AHORRO TRITUBO 2O W
$ 1.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.090
$ 9.090
39111702
Lámparas portátiles
9
Unidad no definida
SOQUETE LAMPARA
SOQUETE LAMPARA
$ 253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.277
$ 2.277
39121303
Cajas eléctricas
5
Unidad no definida
CAJA CHUQUI
CAJA CHUQUI
$ 632,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.160
$ 3.160
39121308
Cajas de toma de corriente
3
Unidad no definida
TOMA CORRIENTE TRIPLE 10 A
TOMA CORRIENTE TRIPLE 10 A
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.547
$ 5.547
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad no definida
CINTA GOMA VULCO
CINTA GOMA VULCO
$ 6.514,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.514
$ 6.514
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Unidad no definida
CINTA AISLANTE 3M 20METROS
CINTA AISLANTE 3M 20METROS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
3
Unidad no definida
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 20 A
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 20 A
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
24112404
Caja
3
Unidad no definida
CALOTA MEC. 1 INT.
CALOTA MEC. 1 INT.
$ 926,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.778
$ 2.778
11101715
Cobre
1
Unidad no definida
BARRA TOMA TIERRA 1 METRO
BARRA TOMA TIERRA 1 METRO
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
27112103
Abrazaderas
1
Unidad no definida
PRENSA TIERRA
PRENSA TIERRA
$ 1.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.093
$ 1.093
Total Neto
$ 142.605
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.095
TOTAL OC
$ 169.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.