Orden de Compra. Nº3349-359-CM18 "btn inf "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3349-359-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra btn inf
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2a BRIACO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 544500/163963/2018 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 167030
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
2239-10-LP12
Azulejos o baldosas de cerámica46 (1343040 )CERÁMICA CELIMA 30 X 30 CM VULCANO GRIS 2.34 M2 CAJA 1369278(1343040) CERÁMICA CELIMA 30 X 30 CM VULCANO GRIS 2.34 M2 CAJA; Código: 2712652; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $2113 $ 9.606,00 $ 0,00 $ 97.198,00 $ 441.876 $ 539.074
12162302
2239-10-LP12
Aceleradores de cemento30 (1139425 )FRAGÜE BEFRAGÜE BLANCO 5 KILOS 1161487(1139425) FRAGÜE BEFRAGÜE BLANCO 5 KILOS ; Código: 44209-7 ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $1237 $ 5.623,00 $ 0,00 $ 37.110,00 $ 168.690 $ 205.800
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos28 (1361531 )ADHESIVO PISO BEKRON POLVO SACO 25 KGS. 1388017(1361531) ADHESIVO PISO BEKRON POLVO SACO 25 KGS.; Código: 43728X; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $1040 $ 4.725,00 $ 0,00 $ 29.120,00 $ 132.300 $ 161.420
Total Neto $ 906.294
Descuento $ 27.189
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.030
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.046.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.