Orden de Compra. Nº
3349-4-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3349-17-LE11
"
Recuerde que el responsable del pago es 2ª Brigada Acorazada Cazadores
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3349-4-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-03-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3349-17-LE11
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3349-17-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA
Razón Social
2ª Brigada Acorazada Cazadores
R.U.T.
65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
2ª Brigada Acorazada Cazadores
R.U.T.
65.283.230-K
Dirección de Facturación
Panamericana Norte S/N
Comuna
9
Impuesto
8569
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
NOTA
ESTA ORDEN DE COMPRA NO MATERIALIZARA UN COMPRA, SI NO UN CONTRATO ANUAL
NOTA
ESTA ORDEN DE COMPRA NO MATERIALIZARA UN COMPRA, SI NO UN CONTRATO ANUAL
NOTA
ESTA ORDEN DE COMPRA NO MATERIALIZARA UN COMPRA, SI NO UN CONTRATO ANUAL
NOTA
ESTA ORDEN DE COMPRA NO MATERIALIZARA UN COMPRA, SI NO UN CONTRATO ANUAL
NOTA
ESTA ORDEN DE COMPRA NO MATERIALIZARA UN COMPRA, SI NO UN CONTRATO ANUAL
NOTA
ESTA ORDEN DE COMPRA NO MATERIALIZARA UN COMPRA, SI NO UN CONTRATO ANUAL
NOTA
ESTA ORDEN DE COMPRA NO MATERIALIZARA UN COMPRA, SI NO UN CONTRATO ANUAL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10191509
Insecticidas
1
Unidad
INCECTICIDA LATA 400 CC.
$ 1.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.630
$ 1.630
12191501
Solventes aromáticos
1
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL LATA 360 CC
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 950
$ 950
12191501
Solventes aromáticos
1
Unidad
DESODORANTE PARA W.C.
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.850
12191501
Solventes aromáticos
1
Unidad
PASTILLAS PARA ESTANQUE 45 GRS.
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
14111704
Papel higiénico
1
Unidad
PAPEL HIGIENICO ROLLO DE 50 MTS.
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280
$ 280
24111503
Bolsas de plástico
1
Unidad
BOLSA DE BASURA 110X120 PQTE. 5 UNID. ULTRA RESISTENTE
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario
1
Unidad
MASCARILLAS DESECHABLES 50 UNIDADES
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
42132201
Cajas o dispensadores de guantes médicos
1
Unidad
GUANTES DE PROCEDIMIENTO QUIRURGICO CAJA DE 100 UNID.
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad
PAPELEROS PLASTICOS PARA ESCRITORIO
$ 4.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
47121812
Raspadores de limpieza
1
Unidad
VIRUTILLA FINA CON JABON
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155
$ 155
47121812
Raspadores de limpieza
1
Unidad
VIRUTILLA METALICA ONDULADA
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195
$ 195
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
1
Unidad
ISOPO PARA WC (CHASCON CON RECIPIENTE PARA DESINFECCION)
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
1
Unidad
MOPA ALGODÓN MECHA LARGA CON MANGO METALICO
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
47131502
Paños de limpieza
1
Unidad
TRAPERO DOBLE CON OJAL 50X50 ORILLADO
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
47131502
Paños de limpieza
1
Unidad
PAÑOS DE FRANELA 40 X 30
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350
$ 350
47131502
Paños de limpieza
1
Unidad
PAÑOS PARA PISO 50X57
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
47131502
Paños de limpieza
1
Unidad
PAÑOS SPONGUI PACK DE 6 UNIDADES
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.550
$ 1.550
47131611
Palas para basura
1
Unidad
PALAS CON MANGO LARGO
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
47131615
Escobillones
1
Unidad
ESCOBILLON
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
47131603
Esponjas
1
Unidad
ESPONJA
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195
$ 195
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
ANTIGRASA CON GATILLO BOTELLA DE 500 CC.
$ 1.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.880
$ 1.880
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
CIF BAÑOS CREMA BOTELLA DE 750 GRS.
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
47131803
Desinfectantes domésticos
1
Unidad
CLORO BOTELLA DE 1 LITRO
$ 435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 435
$ 435
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
KLENZO CAJA DE 500 GRS.
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480
$ 480
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
LAVALOZA BOTELLA DE 750 CC.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
LIMPIAVIDRIOS BOTELLA DE 50 CC. CON GATILLO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
LUSTRAMUEBLES CREMA BOTELLA DE 500 CC.
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
VIM AMONIACLORO BOTELLA 1 LTS.
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
53131608
Jabones
1
Unidad
JABON LIQUIDO BOTELLA DE 900 CC.
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
Total Neto
$ 45.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.569
TOTAL OC
$ 53.669
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.