Orden de Compra. Nº3349-423-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3349-293-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº2 Cazadores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3349-423-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3349-293-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ABASTECER A LA CANTINA DEL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA UNIDAD.
Proveniente de Licitación 3349-293-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº2 Cazadores - RR Nº2
Razón Social Regimiento Reforzado Nº2 Cazadores
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº2 Cazadores
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N
Comuna -1
Impuesto 210729
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LEAL BETANCUR CARLOS ANTONIO Y OTRA
R.U.T. 51.070.420-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202206
RON MADERO30CajaRON MADERORON MADERO O ABANA CLUB $ 36.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109.100 $ 1.109.100
Total Neto $ 1.109.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.729
TOTAL OC $ 1.319.829


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.