Orden de Compra. Nº3349-79-SE14 "MATERIALES PARA GRUPO ART."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3349-79-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA GRUPO ART.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3349-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 26736,8
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz
Razón Social SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 87.108.000-3
Sucursal SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111515
Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo2UnidadPACK FAROLES 102048XPACK FAROLES 102048X $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
40142313
Tapón de tubería6UnidadTAPON PVC 20TAPON PVC 20 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
21101801
Aspersores18UnidadASPERSOR 180°ASPERSOR 180° $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.420 $ 66.420
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA FIERROLIJA FIERRO $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
31201616
Adhesivos líquidos5UnidadVINILIT 250ccVINILIT 250cc $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
40142115
Tubería de plástico16UnidadTIRA PVC DE 20TIRA PVC DE 20 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
46171505
Llaves3UnidadLLAVE PASO BOLA 20mmLLAVE PASO BOLA 20mm $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
40142317
Codo de tubería10UnidadCODO PVC 20CODO PVC 20 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
27121704
Uniones Hidráulicas30UnidadTEE PVC 20TEE PVC 20 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
40142115
Tubería de plástico20UnidadCOPLA 20mmCOPLA 20mm $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 140.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.737
TOTAL OC $ 167.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.