Orden de Compra. Nº
3349-79-SE14
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MATERIALES PARA GRUPO ART.
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3349-79-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA GRUPO ART.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3349-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.283.230-K
Dirección de Facturación
Panamericana Norte S/N
Comuna
Pozo Almonte
Impuesto
26736,8
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz
Razón Social
SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
87.108.000-3
Sucursal
SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111515
Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo
2
Unidad
PACK FAROLES 102048X
PACK FAROLES 102048X
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
40142313
Tapón de tubería
6
Unidad
TAPON PVC 20
TAPON PVC 20
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
21101801
Aspersores
18
Unidad
ASPERSOR 180°
ASPERSOR 180°
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.420
$ 66.420
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
LIJA FIERRO
LIJA FIERRO
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
31201616
Adhesivos líquidos
5
Unidad
VINILIT 250cc
VINILIT 250cc
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
40142115
Tubería de plástico
16
Unidad
TIRA PVC DE 20
TIRA PVC DE 20
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
46171505
Llaves
3
Unidad
LLAVE PASO BOLA 20mm
LLAVE PASO BOLA 20mm
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
40142317
Codo de tubería
10
Unidad
CODO PVC 20
CODO PVC 20
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
27121704
Uniones Hidráulicas
30
Unidad
TEE PVC 20
TEE PVC 20
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
40142115
Tubería de plástico
20
Unidad
COPLA 20mm
COPLA 20mm
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
Total Neto
$ 140.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.737
TOTAL OC
$ 167.457
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.