Orden de Compra. Nº3349-83-SE12 "MATERIALES PARA EL MANT. REP. DE INMUEBLES,BISO."
Recuerde que el responsable del pago es 2ª Brigada Acorazada Cazadores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3349-83-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EL MANT. REP. DE INMUEBLES,BISO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3349-18-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA
Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONDICIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS

EL PAGO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE LLEVARA A CABO UNA VEZ CUMPLIDA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

 

-         HASTA 30 DÍAS CORRIDOS, CONTANDO DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA POR PARTE DE LA BRIGADA.

 

CUANDO EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA PAGINA www.mercadopublico.cl, SE ENCUENTRE EN ESTADO "ACEPTADA" POR PARTE DEL PROVEEDOR.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz
Razón Social SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 87.108.000-3
Sucursal SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes5UnidadENCH. SIMPLE EMB.ENCH. SIMPLE EMB. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
39101701
Tubos fluorescentes12UnidadTUBO FLUORECENTE 40WTTUBO FLUORECENTE 40WT $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
39111810
Interruptor de lámpara12UnidadPARTIDORESPARTIDORES $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
39111501
Artefactos fluorescentes1UnidadEQUIPO FLUORESCENTE 2X40EQUIPO FLUORESCENTE 2X40 $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
39101610
ampolletas de filamento6UnidadAMPOLLETA DE 60TWAMPOLLETA DE 60WT $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Total Neto $ 39.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 39.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.