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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3349-832-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO CASINO DE SUBOFICIALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3349-11211-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA |
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Razón Social |
2ª Brigada Acorazada Cazadores
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R.U.T. |
65.283.230-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Panamericana Norte S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
2ª Brigada Acorazada Cazadores
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R.U.T. |
65.283.230-K |
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Dirección de Facturación |
Panamericana Norte S/N |
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Comuna |
Pozo Almonte
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Panamericana Norte S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NEWCLEAN LTDA. |
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Razón Social |
NEWCLEAN SERVICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.267.750-2 |
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Sucursal |
NEWCLEAN LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SE REGULARIZA FACTURA Nº 885 POR UN MONTO TOTAL DE $ 2.138.430.- EN CONFORMIDAD A CONTRATO ID 3349-11211-LE08. | SE REGULARIZA FACTURA Nº 885 POR UN MONTO TOTAL DE $ 2.138.430.- EN CONFORMIDAD A CONTRATO ID 3349-11211-LE08. |
$ 2.138.430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.138.430
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$ 2.138.430
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Total Neto
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$ 2.138.430
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.138.430
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.