Orden de Compra. Nº
3349-85-SE15
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materiales de oficina de inventario
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3349-85-SE15
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-05-2015
Nombre de la Orden de Compra
materiales de oficina de inventario
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3349-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.283.230-K
Dirección de Facturación
Panamericana Norte S/N
Comuna
Pozo Almonte
Impuesto
21251,1675
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-05-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
libreriaiquique
Razón Social
CRISTIAN RICARDO JOFRE MADARIAGA
R.U.T.
13.009.674-3
Sucursal
libreriaiquique
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111801
Rotuladores
23
Unidad no definida
18 PLUMONES NEGRO PUNTA FINA 5 PLUMONES ROJOS PUNTA FINA
18 PLUMONES NEGRO PUNTA FINA 5 PLUMONES ROJOS PUNTA FINA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.592
$ 11.597
31201512
Cinta Transparente
7
Unidad no definida
CINTA DE EMBALAJE
CINTA DE EMBALAJE
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.827
$ 8.824
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad no definida
LIBRO DE ACTAS
LIBRO DE ACTAS
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.353
$ 2.353
44122103
Corchetes
1
Unidad no definida
CAJA DE CORCHETES
CAJA DE CORCHETES
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
RESMAS T. OFICIO
RESMAS T. OFICIO
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.090
$ 31.092
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
7
Resma
RESMAS T. CARTA
RESMAS T. CARTA
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.823
$ 18.823
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
10
Unidad
LÁPIZ TINTA GEL
LÁPIZ TINTA GEL
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
44121612
Cuchillos cartoneros
1
Unidad no definida
REPUESTO CUCHILLO CARTONERO
REPUESTO CUCHILLO CARTONERO
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
18
Unidad no definida
STICK FIX
STICK FIX
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.584
$ 10.588
31201517
Cinta para empaquetar
25
Unidad no definida
SCOTCH
SCOTCH
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
44121612
Cuchillos cartoneros
9
Unidad no definida
CUCHILLOS CARTONEROS
CUCHILLOS CARTONEROS
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.861
$ 12.857
44122011
Carpetas para archivos
12
Unidad
CARPETAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES LOMO AZUL
CARPETAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES LOMO AZUL
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.538
Total Neto
$ 111.848
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.251
TOTAL OC
$ 133.099
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.