Orden de Compra. Nº3349-96-SE13 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3349-96-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3349-5-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 31099,2
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2013
TítuloDescripción
CONDICIONES PARA EL PAGO

CONDICIONES PARA EL PAGO

EL PAGO DE LA FACTURA QUE GENERA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE LLEVARA A CABO UNA VEZ CUMPLIDAS LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

  - HASTA 30 DÍAS CORRIDOS, CONTANDO DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN CONFORME A LA FACTURA POR PARTE DE LA BRIGADA.

 - CUANDO EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA PAGINA www.mercadopublico.cl, SE ENCUENTRE EN ESTADO "ACEPTADA" POR PARTE DEL PROVEEDOR.

Los productos solicitados serán entregados En los plazos establecidos por el proveedor en el presente portal, en las dependencias de la guardia de la 2da Brigada Acorazada "Cazadores", ubicada en Panamericana norte s/n, comuna de pozo almonte, iquique, i region.  fono: 02-6931565.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas12UnidadINSECTICIDA RAID 360 CC. MOSCAS Y ZANCUDOS INSECTICIDA RAID 360 CC. MOSCAS Y ZANCUDOS $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
47131502
Paños de limpieza96UnidadPAÑOS DE FRANELA VIRUTEX 40X40 CMS.PAÑOS DE FRANELA VIRUTEX 40X40 CMS. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.480 $ 36.480
47131611
Palas para basura30UnidadPALA PLASTICA VIRUTEX CON MARGO LARGO REFORZADA ANTIVUELCO Y CABOPALA PLASTICA VIRUTEX CON MARGO LARGO REFORZADA ANTIVUELCO Y CABO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131618
Mopas húmedas60UnidadTRAPERO DE ALGODON VIRUTEX SIMPLE CON OJAL, ORILLADO Y REFORZADO 50X70 CMS.TRAPERO DE ALGODON VIRUTEX SIMPLE CON OJAL, ORILLADO Y REFORZADO 50X70 CMS. $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadLIMPIADOR DE PISO POETT BOTELLA 900CCLIMPIADOR DE PISO POETT BOTELLA 900CC $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
12191501
Solventes aromáticos4UnidadDESODORANTE AMBIENTAL POETT 360CC.DESODORANTE AMBIENTAL POETT 360CC. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCLORO CLOROX BOTELLA 1 LITROCLORO CLOROX BOTELLA 1 LITRO $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
Total Neto $ 163.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.099
TOTAL OC $ 194.779


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.