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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3350-17-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.049-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.049-4 |
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Dirección de Facturación |
AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
62847 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IGESTEC |
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Razón Social |
IGESTEC COMERCIALIZADORA SPA
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R.U.T. |
76.241.351-5 |
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Sucursal |
IGESTEC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44102801 2239-4-LP14
| Plastificadoras | 1 | | (1526840 )PLASTIFICADORA ISOFIT A3 175 MICRONES UNIDAD 1528719 | (1526840) PLASTIFICADORA ISOFIT A3 175 MICRONES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 72.088,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.088
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$ 72.088
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46171506 2239-4-LP14
| Cajas fuertes | 18 | | (1637721 )CAJA DE ARCHIVO HAND REVISTERO TRIPLE OFICIO NEGRO REJILLA UNIDAD 1639721 | (1637721) CAJA DE ARCHIVO HAND REVISTERO TRIPLE OFICIO NEGRO REJILLA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 14.557,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 262.026
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$ 262.026
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Total Neto
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$ 334.114
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Descuento
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$ 3.341
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.847
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 393.620
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.