Orden de Compra. Nº3350-17-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3350-17-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.049-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.049-4
Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 62847
Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGESTEC
Razón Social IGESTEC COMERCIALIZADORA SPA
R.U.T. 76.241.351-5
Sucursal IGESTEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102801
2239-4-LP14
Plastificadoras1 (1526840 )PLASTIFICADORA ISOFIT A3 175 MICRONES UNIDAD 1528719(1526840) PLASTIFICADORA ISOFIT A3 175 MICRONES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 72.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.088 $ 72.088
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes18 (1637721 )CAJA DE ARCHIVO HAND REVISTERO TRIPLE OFICIO NEGRO REJILLA UNIDAD 1639721(1637721) CAJA DE ARCHIVO HAND REVISTERO TRIPLE OFICIO NEGRO REJILLA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.026 $ 262.026
Total Neto $ 334.114
Descuento $ 3.341
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.847
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 393.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.