Orden de Compra. Nº
3350-18-SE20
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3350-18-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.049-4
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.049-4
Dirección de Facturación
AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO
Comuna
Santiago
Impuesto
76746,32
Dirección de Envío de la Factura
AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
20
Centímetros Cúbicos
CLORO GEL LAVANDA 900CC IGENIX
$ 1.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.180
$ 20.180
52152203
Escobilla con dispensador de jabón
2
Unidad
DISPENSADOR JABON DOBLE COMPARTIMIENTO 1 LT
$ 10.366,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.732
$ 20.732
14111705
Servilletas de papel
100
Unidad
SERVILLETA MESA HOJA SIMPLE 50 UNID. ELITE
$ 335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.500
$ 33.500
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
20
Unidad
PAÑO MULTIUSO TIPO DANZARINA AMARILLO
$ 346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.920
$ 6.920
53131608
Jabones
25
Litro
JABON GLICERINA GERMIC 5 LT SAFERO
$ 7.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.750
$ 189.750
12161902
Detergentes surfactantes
4
Milímetro
DESINFECTANTE DE WC POWER PLUS 500ML HARPIC
$ 2.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.156
$ 11.156
14111703
Toallas de papel
30
Pack
TOALLA PAPEL ULTRA MEGAROLLO DOBLE HOJA 2 ROLLOS
$ 2.449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.470
$ 73.470
14111704
Papel higiénico
10
Pack
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA ELITE 4 ROLLOS 30 MTS ELITE
$ 1.158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.580
$ 11.580
24111503
Bolsas de plástico
40
Pack
BOLSA BASURA PLANA NEGRA POLINASA 80X110 CM 10 UNID. POLINASA
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.640
$ 36.640
Total Neto
$ 403.928
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.746
TOTAL OC
$ 480.674
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.