Orden de Compra. Nº3350-18-SE20 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3350-18-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.049-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.049-4
Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 76746,32
Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco20Centímetros Cúbicos CLORO GEL LAVANDA 900CC IGENIX $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.180 $ 20.180
52152203
Escobilla con dispensador de jabón2Unidad DISPENSADOR JABON DOBLE COMPARTIMIENTO 1 LT $ 10.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.732 $ 20.732
14111705
Servilletas de papel100Unidad SERVILLETA MESA HOJA SIMPLE 50 UNID. ELITE $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo20Unidad PAÑO MULTIUSO TIPO DANZARINA AMARILLO $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.920 $ 6.920
53131608
Jabones25Litro JABON GLICERINA GERMIC 5 LT SAFERO $ 7.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.750 $ 189.750
12161902
Detergentes surfactantes4Milímetro DESINFECTANTE DE WC POWER PLUS 500ML HARPIC $ 2.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.156 $ 11.156
14111703
Toallas de papel30Pack TOALLA PAPEL ULTRA MEGAROLLO DOBLE HOJA 2 ROLLOS $ 2.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.470 $ 73.470
14111704
Papel higiénico10Pack PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA ELITE 4 ROLLOS 30 MTS ELITE $ 1.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.580
24111503
Bolsas de plástico40Pack BOLSA BASURA PLANA NEGRA POLINASA 80X110 CM 10 UNID. POLINASA $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.640 $ 36.640
Total Neto $ 403.928
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.746
TOTAL OC $ 480.674


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.