Orden de Compra. Nº
3350-4-MC19
"
ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TEMGE
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3350-4-MC19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TEMGE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.049-4
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.049-4
Dirección de Facturación
AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO
Comuna
Santiago
Impuesto
72628,07
Dirección de Envío de la Factura
AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
10
Bolsa
TE NEGRO NROYAL CEYLON 100 BOLSAS LIPTON
$ 3.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.790
$ 34.790
50201713
Bolsitas de te
10
Bolsa
TE HIERBAS SURTIDAS 100 UNIDADES SUPREMO
$ 3.973,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.730
$ 39.730
50161510
Sacarina o sucralosa
5
Comprimido
ENDULZANTE NATURALIST STEVIA EN DOSIFICADOR 500 TABLETAS
$ 3.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.550
$ 18.550
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Gramo
GALLETAS DE LIMÓN FIESTA 140 GR COSTA
$ 433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.825
$ 10.825
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Gramo
GALLETA FRAC CLÁSICA CON CREMA DE CHOCOLATE 130 GR COSTA
$ 429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.725
$ 10.725
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Gramo
GALLETAS TUAREG 120 GR COSTA
$ 313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.825
$ 7.825
50201709
Café instantáneo
20
Tarro
CAFÉ INSTANTÁNEO GRANULADO TRADICIÓN EN TARRO DE 420 GR NESCAFÉ
$ 8.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.520
$ 161.520
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
20
kilogramo
AZUCAR IANSA GRANULADA 1KG
$ 866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.320
$ 17.320
50202303
Jugos y néctar concentrados
3
Litro
JUGO NECTAR TUTI FRUTILLA LIGHT 1,5 LTS WATTS
$ 912,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.736
$ 2.736
50202303
Jugos y néctar concentrados
3
Litro
JUGO NÉCTAR DURAZNO LIGHT 1,5 LTS ANDINA
$ 909,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.727
$ 2.727
50202311
Bebidas
5
Litro
BEBIDA DE 3 LTS FANTA
$ 1.766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.830
$ 8.830
50202311
Bebidas
5
Litro
BEBIDA COCA-COLA 3 LTS DESECHABLE
$ 1.808,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.040
$ 9.040
50202311
Bebidas
5
Litro
BEBIDA SPRITE 3 LTS DESECHABLE
$ 1.837,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.185
$ 9.185
50202310
Agua mineral
3
Litro
AGUA MINERAL SIN GAS 1,5 LTS BENEDICTINO
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.530
$ 1.530
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
20
Milígramo
ENDULZANTE NATURALIST EN GOTAS 270 ML
$ 2.346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.920
$ 46.920
Total Neto
$ 382.253
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.628
TOTAL OC
$ 454.881
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.