Orden de Compra. Nº3350-4-MC19 "ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TEMGE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3350-4-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TEMGE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.049-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.049-4
Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 72628,07
Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te10Bolsa TE NEGRO NROYAL CEYLON 100 BOLSAS LIPTON $ 3.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.790 $ 34.790
50201713
Bolsitas de te10Bolsa TE HIERBAS SURTIDAS 100 UNIDADES SUPREMO $ 3.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.730 $ 39.730
50161510
Sacarina o sucralosa5Comprimido ENDULZANTE NATURALIST STEVIA EN DOSIFICADOR 500 TABLETAS $ 3.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.550 $ 18.550
50181905
Galletas dulces o pastelitos25Gramo GALLETAS DE LIMÓN FIESTA 140 GR COSTA $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.825 $ 10.825
50181905
Galletas dulces o pastelitos25Gramo GALLETA FRAC CLÁSICA CON CREMA DE CHOCOLATE 130 GR COSTA $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.725 $ 10.725
50181905
Galletas dulces o pastelitos25Gramo GALLETAS TUAREG 120 GR COSTA $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.825 $ 7.825
50201709
Café instantáneo20Tarro CAFÉ INSTANTÁNEO GRANULADO TRADICIÓN EN TARRO DE 420 GR NESCAFÉ $ 8.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.520 $ 161.520
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales20kilogramo AZUCAR IANSA GRANULADA 1KG $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.320 $ 17.320
50202303
Jugos y néctar concentrados3Litro JUGO NECTAR TUTI FRUTILLA LIGHT 1,5 LTS WATTS $ 912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.736 $ 2.736
50202303
Jugos y néctar concentrados3Litro JUGO NÉCTAR DURAZNO LIGHT 1,5 LTS ANDINA $ 909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.727 $ 2.727
50202311
Bebidas5Litro BEBIDA DE 3 LTS FANTA $ 1.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.830 $ 8.830
50202311
Bebidas5Litro BEBIDA COCA-COLA 3 LTS DESECHABLE $ 1.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.040 $ 9.040
50202311
Bebidas5Litro BEBIDA SPRITE 3 LTS DESECHABLE $ 1.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.185 $ 9.185
50202310
Agua mineral3Litro AGUA MINERAL SIN GAS 1,5 LTS BENEDICTINO $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.530
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales20Milígramo ENDULZANTE NATURALIST EN GOTAS 270 ML $ 2.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.920 $ 46.920
Total Neto $ 382.253
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.628
TOTAL OC $ 454.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.