Orden de Compra. Nº3350-47-MC19 "ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3350-47-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.049-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.049-4
Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201712
Bebidas de Té10Bolsa TE HIERBAS SURTIDAS 100 BOLSAS SUPREMO $ 3.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.620
50201712
Bebidas de Té10Bolsa TE LIPTON YELLOW LABEL NEGRO 100 BOLSAS $ 2.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.510 $ 29.510
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10Unidad ENDULZANTE NATURALIST STEVIA EN DOSIFICADOR 300 TABLETAS UNIDAD $ 2.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.760 $ 24.760
50201708
Bebidas de Café20Gramo CAFE INSTANTANEO GRANULADO TRADICION TARRO 420 GRAMOS NESCAFE $ 8.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.520 $ 161.520
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Gramo GALLETA LIMON FIESTA 140 GRAMOS COSTA $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990
50181905
Galletas dulces o pastelitos40Gramo GALLETA FRAC BI FRUTILLA 130 GRAMOS COSTA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos40Gramo GALLETA TRUAREG 120 GRAMOS COSTA $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales20kilogramo AZUCAR IANSA GRANULADA BOLSA 1 KILO $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.320 $ 17.320
50193002
Bebidas Infantiles5Litro JUGO NECTAR NARANJA LIGHT WATTS 1,5 LITRO $ 913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.565 $ 4.565
50202304
Jugos y néctar envasados5Litro JUGO NECTAR DURAZNO LIGHT ANDINA DEL VALLE 1,5 LITRO $ 909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.545 $ 4.545
50202311
Bebidas5Litro BEBIDA DESECHABLE 3 LITROS COCA - COLA $ 1.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.040 $ 9.040
50202311
Bebidas5Litro BEBIDA DESECHABLE 3 LITROS FANTA $ 1.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.830 $ 8.830
50202311
Bebidas5Litro BEBIDA DESECHABLE 3 LITROS SPRITE $ 1.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.185 $ 9.185
50202311
Bebidas5Litro BEBIDA DESECHABLE 3 LITROS COCA - COLA LIGHT $ 1.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.420 $ 7.420
50202304
Jugos y néctar envasados5Litro JUGO NECTAR TUTTI FRUTILLA LIGHT WATTS 1,5 LITRO $ 912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10Milímetro ENDULZANTE NATURALIST STEVIA LIQUIDO 270 ML $ 2.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.410 $ 28.410
Total Neto $ 384.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 384.395

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.