Orden de Compra. Nº
3350-47-MC19
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ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3350-47-MC19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.049-4
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.049-4
Dirección de Facturación
AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO
Comuna
Santiago
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201712
Bebidas de Té
10
Bolsa
TE HIERBAS SURTIDAS 100 BOLSAS SUPREMO
$ 3.362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.620
$ 33.620
50201712
Bebidas de Té
10
Bolsa
TE LIPTON YELLOW LABEL NEGRO 100 BOLSAS
$ 2.951,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.510
$ 29.510
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
10
Unidad
ENDULZANTE NATURALIST STEVIA EN DOSIFICADOR 300 TABLETAS UNIDAD
$ 2.476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.760
$ 24.760
50201708
Bebidas de Café
20
Gramo
CAFE INSTANTANEO GRANULADO TRADICION TARRO 420 GRAMOS NESCAFE
$ 8.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.520
$ 161.520
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Gramo
GALLETA LIMON FIESTA 140 GRAMOS COSTA
$ 433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.990
$ 12.990
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Gramo
GALLETA FRAC BI FRUTILLA 130 GRAMOS COSTA
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Gramo
GALLETA TRUAREG 120 GRAMOS COSTA
$ 313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.520
$ 12.520
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
20
kilogramo
AZUCAR IANSA GRANULADA BOLSA 1 KILO
$ 866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.320
$ 17.320
50193002
Bebidas Infantiles
5
Litro
JUGO NECTAR NARANJA LIGHT WATTS 1,5 LITRO
$ 913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.565
$ 4.565
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Litro
JUGO NECTAR DURAZNO LIGHT ANDINA DEL VALLE 1,5 LITRO
$ 909,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.545
$ 4.545
50202311
Bebidas
5
Litro
BEBIDA DESECHABLE 3 LITROS COCA - COLA
$ 1.808,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.040
$ 9.040
50202311
Bebidas
5
Litro
BEBIDA DESECHABLE 3 LITROS FANTA
$ 1.766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.830
$ 8.830
50202311
Bebidas
5
Litro
BEBIDA DESECHABLE 3 LITROS SPRITE
$ 1.837,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.185
$ 9.185
50202311
Bebidas
5
Litro
BEBIDA DESECHABLE 3 LITROS COCA - COLA LIGHT
$ 1.484,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.420
$ 7.420
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Litro
JUGO NECTAR TUTTI FRUTILLA LIGHT WATTS 1,5 LITRO
$ 912,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.560
$ 4.560
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
10
Milímetro
ENDULZANTE NATURALIST STEVIA LIQUIDO 270 ML
$ 2.841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.410
$ 28.410
Total Neto
$ 384.395
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 384.395
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.