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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3350-52-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.049-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.049-4 |
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Dirección de Facturación |
AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1870 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201517 2239-10-LP12
| Cinta para empaquetar | 40 | | (960387 )CINTA DE EMBALAJE FLEX TAPE CAFE UNIDAD 977387 | (960387) CINTA DE EMBALAJE FLEX TAPE CAFE UNIDAD; Código: A187615; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 246,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.840
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$ 9.840
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Total Neto
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$ 9.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.870
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 11.710
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.