Orden de Compra. Nº3350-53-CM17 "Adquisicion de alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3350-53-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.049-4
Dirección de Unidad de Compra Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.049-4
Dirección de Facturación Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 17238,7133
Dirección de Envío de la Factura Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161510
2239-23-LP13
Sacarina8 (967168) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO GOTAS 270 ML 984168(967168) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO GOTAS 270 ML; Código: Z413069;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.752 $ 18.752
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te8 (1027917) TÉ LIPTON YELLW LABEL 100 BOLSITAS 1048181(1027917) TÉ LIPTON YELLW LABEL 100 BOLSITAS; Código: Z180112;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.088 $ 18.088
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo6 (1028615) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN TARRO 400 GR UNIDAD 1048908(1028615) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN TARRO 400 GR UNIDAD; Código: Z102724;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.160 $ 35.160
50161509
2239-23-LP13
Productos de edulcorantes o azúcares naturales8 (1033767) AZÚCAR IANSA AZUCAR IANZA 1 KILO 1 KILO 1053851(1033767) AZÚCAR IANSA AZUCAR IANZA 1 KILO 1 KILO; Código: Z108224;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.344 $ 6.344
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo2 (1270795) CAFÉ JUAN VALDEZ LIOFILIZADO INSTANTANEO 50 GRAMOS UNIDAD 1296985(1270795) CAFÉ JUAN VALDEZ LIOFILIZADO INSTANTANEO 50 GRAMOS UNIDAD; Código: Z423356;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.132 $ 10.132
50201710
2239-23-LP13
Té de hierbas1 (1323517) HIERBA LIPTON INFUSION SURTIDA CAJA DE 100 BOLSITAS 1349688(1323517) HIERBA LIPTON INFUSION SURTIDA CAJA DE 100 BOLSITAS; Código: Z107130;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.710 $ 2.710
Total Neto $ 91.186
Descuento $ 456
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.239
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 107.969


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.