Orden de Compra. Nº3350-79-CM14 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3350-79-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.049-4
Dirección de Unidad de Compra Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.049-4
Dirección de Facturación Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 30426,9344
Dirección de Envío de la Factura Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-24-LP09
Corcheteras1 (233964) CORCHETERA ISOFIT CI 1200L SEMINDUSTRIAL 233964(233964) CORCHETERA ISOFIT CI 1200L SEMINDUSTRIAL ; Código: ;Región : RM $ 10.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
44111506
2239-24-LP09
Tacos calendario60 (733764) TACO CALENDARIO RHEIN URAL GRANDE UNIDAD 733764(733764) TACO CALENDARIO RHEIN URAL GRANDE UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo4 (736256) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP COLORES ULTRA 90HJS 6 UNIDADES 736256(736256) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP COLORES ULTRA 90HJS 6 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 5.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.076 $ 20.076
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar1 (874395) SOBRE REXEL PLASTICO P/TERMOLAMINADO CARTA 0.5MM UNIDAD 883528(874395) SOBRE REXEL PLASTICO P/TERMOLAMINADO CARTA 0.5MM UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 10.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.361 $ 10.361
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar1 (874396) SOBRE REXEL PLASTICO P/TERMOLAMINADO OFICIO 0.5MM UNIDAD 883529(874396) SOBRE REXEL PLASTICO P/TERMOLAMINADO OFICIO 0.5MM UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 12.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.890 $ 12.890
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes10 (975306) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK FRESHMATIC AEROSOL LAVANDA REPUESTO 250 ML 990306(975306) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK FRESHMATIC AEROSOL LAVANDA REPUESTO 250 ML ; Código: ;Región : RM $ 4.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.660 $ 47.660
Total Neto $ 160.707
Descuento $ 565
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.427
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 190.569


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.