Orden de Compra. Nº3350-95-CM16 "ÚTILES DE ASEO (D)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3350-95-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO (D)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.049-4
Dirección de Unidad de Compra Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.049-4
Dirección de Facturación Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 25665,428
Dirección de Envío de la Factura Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
2239-7-LP12
Jabones4 (863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML 874078(863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML; Código: Z314520;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.684 $ 6.684
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel30 (975194) TOALLA DE PAPEL NOVA ROLLO UNIDAD 990194(975194) TOALLA DE PAPEL NOVA ROLLO UNIDAD; Código: Z201320;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.060 $ 18.060
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel250 (975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515(975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: Z109824;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico27 (1031802) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT 1051933(1031802) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT; Código: Z284020;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.366 $ 39.366
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza50 (1214386) PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD 1239886(1214386) PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD; Código: Z380724;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150
Total Neto $ 135.760
Descuento $ 679
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.665
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 160.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.