Orden de Compra. Nº3351-11159-SE08 "Mantenimiento en Parades."
Recuerde que el responsable del pago es Academia Politécnica Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3351-11159-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2008
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento en Parades.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3351-11098-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL
Razón Social Academia Politécnica Militar
R.U.T. 61.101.021-4
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia Politécnica Militar
R.U.T. 61.101.021-4
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 38319,39
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Petronas E.I.R.L.
Razón Social ALVARO MORENO VALENZUELA, CONSTRUCCIONES EIRL
R.U.T. 76.003.254-9
Sucursal Petronas E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1UnidadPintura en oficinas del DPGE del organismo.Pintura en oficinas del DPGE del organismo. $ 201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.681 $ 201.681
Total Neto $ 201.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.319
TOTAL OC $ 240.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.