Orden de Compra. Nº3351-143-CM18 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3351-143-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.021-4
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.021-4
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 25949
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores51 (1152725 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 VERDE UNIDAD 1175282(1152725) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 VERDE UNIDAD; Código: 10372VE; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.518 $ 31.518
44121708
2239-4-LP14
Marcadores51 (1152862 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 AMARILLO UNIDAD 1175445(1152862) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 AMARILLO UNIDAD; Código: 10372AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.037 $ 35.037
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo25 (1006879 )NOTA AUTOADHESIVA 3M TAPE FLAGS 683-4AB 4 NEON UNIDAD 1024879(1006879) NOTA AUTOADHESIVA 3M TAPE FLAGS 683-4AB 4 NEON UNIDAD; Código: 81958; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400
Total Neto $ 137.955
Descuento $ 1.380
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.949
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 162.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.