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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3351-149-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING (JEFATURA DE ESTUDIOS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.021-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Valenzuela Llanos 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.021-4 |
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Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos 623 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
202408,4744 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-12-2017 |
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Proveedor |
MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA |
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Razón Social |
MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA
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R.U.T. |
5.937.695-0 |
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Sucursal |
MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 179 | | (1220251) COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1245751 | (1220251) COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.763,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.210.577
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$ 1.210.577
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Total Neto
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$ 1.210.577
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Descuento
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$ 145.269
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 202.408
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.267.716
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.