Orden de Compra. Nº3351-154-CM18 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3351-154-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.021-4
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.021-4
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 17223
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles5 (975075 )LUSTRAMUEBLE BLEM SPRAY FRAGANCIA NARANJA 302 GR 1 UNIDAD 990075(975075) LUSTRAMUEBLE BLEM SPRAY FRAGANCIA NARANJA 302 GR 1 UNIDAD; Código: Z100796; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
47131617
2239-7-LP12
Mopas de polvo1 (1357004 )RESPUESTO PARA MOPA VIRUTEX HUMEDA ALGODON 24 ONZAS VTX PRO UNIDAD 1383474(1357004) RESPUESTO PARA MOPA VIRUTEX HUMEDA ALGODON 24 ONZAS VTX PRO UNIDAD; Código: Z430963; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.833 $ 2.833
47121804
2239-7-LP12
Cubos o baldes para limpieza1 (210348 )BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR PLASTICO 14 LT. 210348(210348) BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR PLASTICO 14 LT. ; Código: Z305811; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.954 $ 3.954
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel9 (977169 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD 992169(977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD; Código: Z224021; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700
Total Neto $ 90.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.223
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 107.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.