Orden de Compra. Nº3351-172-CM18 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (DPGE)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3351-172-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (DPGE)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.021-4
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.021-4
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 37757
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131624
2239-7-LP12
toallitas húmedas18 (1031414 )TOALLITAS HUMEDAS CLOROX DESINFECTANTES LEMON 35 UNIDADES 1051462(1031414) TOALLITAS HUMEDAS CLOROX DESINFECTANTES LEMON 35 UNIDADES; Código: 25694LI; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.556 $ 29.556
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles10 (1234274 )LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL LAVANDA 360 CC UNIDAD 1260354(1234274) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL LAVANDA 360 CC UNIDAD; Código: 83823LA; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.100
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel13 (1032232 )TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO 1052339(1032232) TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO; Código: 12569; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.065 $ 156.065
Total Neto $ 198.721
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.757
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 236.478


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.