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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3351-172-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (DPGE) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.021-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Valenzuela Llanos 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.021-4 |
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Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos 623 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
37757 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131624 2239-7-LP12
| toallitas húmedas | 18 | | (1031414 )TOALLITAS HUMEDAS CLOROX DESINFECTANTES LEMON 35 UNIDADES 1051462 | (1031414) TOALLITAS HUMEDAS CLOROX DESINFECTANTES LEMON 35 UNIDADES; Código: 25694LI; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.642,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.556
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$ 29.556
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47131830 2239-7-LP12
| Productos de limpieza de muebles | 10 | | (1234274 )LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL LAVANDA 360 CC UNIDAD 1260354 | (1234274) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL LAVANDA 360 CC UNIDAD; Código: 83823LA; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.100
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$ 13.100
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 13 | | (1032232 )TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO 1052339 | (1032232) TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO; Código: 12569; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 12.005,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.065
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$ 156.065
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Total Neto
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$ 198.721
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.757
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 236.478
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.