|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3351-227-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-11-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CAJAS PORTAMONEDAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL |
|
Razón Social |
Academia Politécnica Militar
|
|
R.U.T. |
61.101.021-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Valenzuela Llanos 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Academia Politécnica Militar
|
|
R.U.T. |
61.101.021-4 |
|
Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos 623 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
26448 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos 623 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cristian Tala M. |
|
Razón Social |
CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
|
|
R.U.T. |
7.515.289-2 |
|
Sucursal |
Cristian Tala M. |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53121605
| Monedero | 29 | Unidad | | CAJAS PORTAMONEDAS DE VELOUR IMPORTADAS. |
$ 4.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 139.200
|
$ 139.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 139.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.448
|
|
$ 165.648
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.