Orden de Compra. Nº3351-282-CM16 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (DPG)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3351-282-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (DPG)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.021-4
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.021-4
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 30623,0885
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor elimco
Razón Social ELISABETH EMILIA CORTEZ MUNOZ
R.U.T. 15.457.235-k
Sucursal elimco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon100 (1007569) CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD 1025569(1007569) CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras10 (1007656) CORCHETERA ISOFIT CM-20 UNIDAD 1025656(1007656) CORCHETERA ISOFIT CM-20 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.950 $ 21.950
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector50 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
44121804
2239-4-LP14
Borradores59 (1007896) GOMA DE BORRAR FACTIS P-30 PLASTIC UNIDAD 1025896(1007896) GOMA DE BORRAR FACTIS P-30 PLASTIC UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.257 $ 7.257
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores80 (1008120) LÁPIZ PENTEL BOLIGRAFO ENERGEL 0,5 MM ROJO UNIDAD 1026120(1008120) LÁPIZ PENTEL BOLIGRAFO ENERGEL 0,5 MM ROJO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.400 $ 58.400
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores15 (1008153) LÁPIZ PILOT FRIXION PRO AZUL UNIDAD 1026153(1008153) LÁPIZ PILOT FRIXION PRO AZUL UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.550 $ 29.550
Total Neto $ 169.657
Descuento $ 8.483
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.623
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 191.797


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.