|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3351-3-CM23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-03-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN PARA LA JEFATURA DE ESTUDIOS. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.021-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Valenzuela Llanos 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.021-4 |
|
Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos 623 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
292822,35 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos 623 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EDENRED CHILE S.A. |
|
Razón Social |
EDENRED CHILE S.A.
|
|
R.U.T. |
96.781.350-8 |
|
Sucursal |
EDENRED CHILE S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-2-LR21
| ALIMENTACIÓN | 1 | | (1829000) ALIMENTACIÓN | (1829000) ALIMENTACIÓN ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Descuento 5,2% |
$ 1.625.707,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.625.707
|
$ 1.625.707
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.625.707
|
|
Descuento
|
$ 84.537
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 292.822
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.833.992
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.