Orden de Compra. Nº3351-31-SE09 "MANTENIMIENTOS VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Academia Politécnica Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3351-31-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2009
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3351-6-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL
Razón Social Academia Politécnica Militar
R.U.T. 61.101.021-4
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia Politécnica Militar
R.U.T. 61.101.021-4
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 252990,7
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERNANDEZ CARDENAS MANUEL Y OTRO
Razón Social HERNANDEZ CARDENAS MANUEL Y OTRO
R.U.T. 50.268.061-7
Sucursal HERNANDEZ CARDENAS MANUEL Y OTRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1UnidadApertura de muros e Instalacion de puerta.Apertura de muros e Instalacion de puerta. $ 1.331.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.331.530 $ 1.331.530
Total Neto $ 1.331.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 252.991
TOTAL OC $ 1.584.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.