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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3351-32-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES PARA LA ACAPOMIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.021-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.021-4 |
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Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos 623 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
85661,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Razón Social |
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
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R.U.T. |
79.862.000-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27111909
| Espátulas | 5 | Unidad | ESPÁTULA METÁLICA 12 A 14 CMS ANCHO APROX. | |
$ 4.030,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.150
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$ 20.150
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31211704
| Selladores | 15 | Unidad | SELLANTE ASFÁLTICO (TAPA GOTERAS) PARA TECHO BAJO LLUVIA 1 GL | |
$ 18.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 284.700
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$ 284.700
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14121802
| Papeles de polietileno | 2 | Unidad | ROLLO DE POLIETILENO NEGRO 4M X 100 MTS | |
$ 73.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 146.000
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$ 146.000
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Total Neto
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$ 450.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.662
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$ 536.512
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.