|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3351-4-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-01-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3351-101-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL |
|
Razón Social |
Academia Politécnica Militar
|
|
R.U.T. |
61.101.021-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Valenzuela Llanos 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Academia Politécnica Militar
|
|
R.U.T. |
61.101.021-4 |
|
Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos 623 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
58653 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos 623 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Doña Paula |
|
Razón Social |
PAULA ANDREA JEREZ JIMENEZ
|
|
R.U.T. |
11.841.866-2 |
|
Sucursal |
Doña Paula |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 147 | Unidad | | Colaciones Frias |
$ 2.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 308.700
|
$ 308.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 308.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 58.653
|
|
$ 367.353
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.