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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3351-41-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Alimentos y bebidas para el Instituto |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3351-63-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.021-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Valenzuela Llanos 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.021-4 |
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Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos 623 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
85608,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Doña Paula |
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Razón Social |
PAULA ANDREA JEREZ JIMENEZ
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R.U.T. |
11.841.866-2 |
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Sucursal |
Doña Paula |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 22 | Unidad | Colaciones | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.480
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$ 18.480
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 130 | Unidad | Café con torta | |
$ 1.177,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 153.010
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$ 153.010
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 120 | Unidad | Café con torta | |
$ 1.177,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.240
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$ 141.240
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 41 | Unidad | Colaciones
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$ 3.362,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 137.842
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$ 137.842
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Total Neto
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$ 450.572
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.609
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$ 536.181
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.