Orden de Compra. Nº3351-7-SE17 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FOTOGRAFÍA PARA LA ACAPOMIL DESDE 3351-1-L117"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3351-7-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2017
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FOTOGRAFÍA PARA LA ACAPOMIL DESDE 3351-1-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3351-1-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.021-4
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.021-4
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 399159,6
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE LUIS
Razón Social JOSE LUIS NUÑEZ GUTIERREZ
R.U.T. 8.086.319-5
Sucursal JOSE LUIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82131604
Estudio fotográfico1UnidadServicio de fotografía para la ACAPOMIl.servicio de fotografias $ 2.100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.840 $ 2.100.840
Total Neto $ 2.100.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 399.160
TOTAL OC $ 2.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.