|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3351-89-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-05-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Colaciones paraJefatura de Estudios |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3351-2-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.021-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Valenzuela Llanos 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.021-4 |
|
Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos 623 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
29719,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos 623 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Doña Paula |
|
Razón Social |
PAULA ANDREA JEREZ JIMENEZ
|
|
R.U.T. |
11.841.866-2 |
|
Sucursal |
Doña Paula |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90151901
| Casinos | 60 | Unidad no definida | Colaciones (Bebida, Café y torta) | Colaciones |
$ 2.607,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 156.420
|
$ 156.420
|
|
|
Total Neto
|
$ 156.420
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.720
|
|
$ 186.140
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.